Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Apríl 2012

Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012


Späť


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
faktúry

Dodávateľ
(názov, meno, adresa)

Popis plnenia faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

53/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

42,92

02.04.2012

54/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

1 441,00 €

11.04.2012

55/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

34,00 €

11.04.2012

56/12

Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava

Faktúra za servisné práce

387,14 €

11.04.2012

57/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

44,39

11.04.2012

58/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

131,45 €

11.04.2012

59/12

Jozef Guman - Podnik služieb
Hubošovce 128, Uzovce

Faktúra za veľkoobjemový kontajner

338,98 €

11.04.2012

60/12

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov

Faktúra za mesiac marec 2012

267,33 €

12.04.2012

61/12

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Štefanovičova 20, Bratislava

Faktúra - poradca riaditeľa školy

40,63 €

16.04.2012

62/12

CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej
Čipkárska 13, Prešov

Faktúra za čistiace prostriedky

36,00 €

20.04.2012

63/12

Versity, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava

Faktúra za novú verziu MAGMA HCM

25,49 €

20.04.2012

64/12

NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum
Zádielska 1, Košice

Faktúra za účastnícky poplatok na aktualizačnom odbornom seminári

20,00 €

20.04.2012

65/12

CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej
Čipkárska 13, Prešov

Faktúra za čistiace prostriedky

30,00 €

23.04.2012

66/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

19,87 €

23.04.2012

67/12

Versity, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava

Faktúra MAGMA HCM systémová podpora

193,28 €

24.04.2012

68/12

Kridla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné

Faktúra za kancelárske potreby

64,94 €

25.04.2012

69/12

Milan Molnár PREDOM
Železiarstvo
Slovenská 74, Prešov

Faktúra za spojovací materiál

13,12 €

27.04.2012

70/12

AXECO PS, s.r.o.
Vajanského 30, Prešov

Faktúra za PC zostavu

698,40 €

27.04.2012

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu